5月18日至19日,公司对质量体系覆盖单位实施内审,本次内审对去年8月份监督评审以来的质量体系覆盖部门进行检查,涉及总经理室及办公室、企划处、经营处、机务处、四个职能处室,共开出了4项不合格项和31项观察项,得到了各责任部门***的确认。
本次内审在各级***和内审员的重视和配合下,圆满完成了预定的目标。通过内审,找出了薄弱环节是:1、各部门对记录归档、文件销毁等都未开始实行。2、各部门的记录都存在着细节上的问题。3、少数部门对质量体系运行有所松懈。综合内审情况,
版权所有©2024 产品网