邯郸财务审计包年费用在线咨询
作者:东盈财税2020/3/5 22:00:04





财务审计的思路是什么?

即便是内部审计仍沿用外部审计的思路,对财务信息发表意见,其前提仍然要对财务控制进行评估。事实上,哪怕是一个会计凭证的处理方面出现了小差错,内审人员仍然会问一下为什么。只要你的审计结果不是简单地提出对或错,不是简单地罗列一堆事实,你还试图分析问题产生的原因,你还试图通过提出意见或建议等方式促进有关管理层去采取措施解决问题,你的思路就还是内部控制审计的思路。在会计账簿的审阅中,明细账和日记账是审查的***,对容易发生错弊的账户如往来账、费用账等,审阅时应特别予以关注。

邯郸市东盈会计咨询有限公司,业务包括:会计zheng培训、会计继续教育、资产评估、企业评估、财务审计、初、中级职称培训、实账学习、会计zheng年审、网上申报、代理记账等等,能为您和您的企业提供quan方位的会计培训、财税代理、工商咨询等多项服务。欢迎有意者致电详细咨询。审计成本主要由审计工作量和事务所的人力资本成本所决定,影响审计工作量的具体变量包括资产规模、行业类别和盈利状况等,而事务所人力资本成本的直观体现则为事务所员工的薪资水平。


进行财务报表审计药合理估量重大错报风险水平。

进行财务报表审计药合理估量重大错报风险水平。合理估量报表层次重大错报风险水平,是一个尽可能节约审计成本与努力降低审计风险的判断过程。进行财务报表审计需拟定总体应对措施。由于影响财务报表层次重大错报风险的因素是多方面的,且每一因素对财务报表产生的影响是广泛的,一般情况下,难以限于某一具体认定。因此,对报表层次重大错报风险审计后,应采取总体应对措施。财务收支审计(auditoffinancialrevenues):是指对实行预算管理的***或基本建设项目的财务收支情况进行的审计、实行企业管理的单位财务收支审计、行政***财务收支审计等。


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财务审计主要审计的内容

一、资产负债表

二、损益表

三、现金流量表

四、合并报表

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