审计的特殊目的是指注册会计师对被审单位年度会计报表以外其他特定事项进行审计并表示审计意见。特殊审计意见一般包括公允性、合法性和一贯性几个方面,财务审计中心,只不过审计意见所表述的对象有所差异而已。
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财务收支审计(audit of financial revenues):是指对实行预算管理的***或基本建设项目的财务收支情况进行的审计、实行企业管理的单位财务收支审计、行政***财务收支审计等。
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审计目标,准确性指准确无误地对报表各项目进行分析、汇总并反映在有关会计报表中。公允性指编制报表时,财务审计公司,在会计处理方法的选用上前后期保持一致,财务审计,各种会计报表之间、报表内各项目之间、本期报表与前期报表之间具有勾稽关系的数字保持一致。
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