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作者:东盈财税2022/8/21 22:59:08
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视频作者:河北东盈财税集团有限公司






东盈财税-中国内部审计准则的体系

中国内部审计准则是中国内部审计工作规范体系的重要组成部分,由内部审计基本准则、内部审计准则公告、内部审计指南三个层次组成。

  1、内部审计基本准则。内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的基本规范,是制定内部审计准则公告、内部审计指南的基本依据。

  2、内部审计准则公告。内部审计准则公告是依据内部审计基本准则制定的,是内部审计机构和人员在进行内部审计时应当遵循的具体规范。

  3、内部审计指南。内部审计指南是依据内部审计基本准则、内部审计准则公告制定的,为内部审计机构和人员进行内部审计提供可操作的指导性意见。





东盈财税-审计程序终结

审计终结。审计组对审计事项实施审计后,应当向审计***提出审计组的审计报告。审计组的审计报告报送审计***前,应当征求被审计对象的意见。审计***对审计组的审计报告进行审议,提出审计***的审计报告;对违反***规定的财政收支、财务收支行为,依法应当给予处理、处罚的,在法定职权范围内作出审计决定或者向有关主管***提出处理、处罚的意见。根据COSO报告,内部控制是要对以下三类目标的实现提供合理的保障:运营的效果和效率、财务报告的可靠性、遵守适用的******。







东盈财税-工程决算审计需要提供的资料

工程项目立项批准建设文件;工程项目聘请监理合同等有关文档;工程项目质量验收相关文件;概算资料及招文件;施工合同、协议工程竣工图;材料费用资料;取费资料;竣工结算及决算资料。

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财务审计主要审计的内容

一、资产负债表

二、损益表

三、现金流量表

四、合并报表

审计的目的是指审计所要达到的目标和要求,是审计工作的指南。审计目的包括一般目的和特殊目的。

河北东盈会计咨询有限公司,教学理论联系实际,深入浅出,通俗易懂,包教包会。是一切有志于从事财会工作,经过深造,使自己成为会计人员的可信赖的理想的培训基地。本中心常年招生,随到随学,专人辅导。




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