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作者:东盈财税2022/7/27 0:33:36
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视频作者:河北东盈财税集团有限公司






企业财务审计是什么?东盈财税公司来说说

企业财务审计,是指审计***按照《中华人民共和国审计法》及其实施条例和***企业财务审计准则规定的程序和方法对国有企业(包括国有控股企业)资产、负债、损益的真实、合法、效益进行审计监督,对被审计企业会计报表反映的会计信息依法作出客观、公正的评价,形成审计报告,出具审计意见和决定,其目的是揭露和反映企业资产、负债和盈亏的真实情况,查处企业财务收支中各种违fa违规问题,维护***所有者权益,促进廉政建设,防止国有资产流失,为加强宏观调控服务。中国内部审计准则是中国内部审计工作规范体系的重要组成部分,由内部审计基本准则、内部审计准则公告、内部审计指南三个层次组成。







财务审计的记账方法:审阅法。

财务审计的记账方法:审阅法。对被审计单位、会计凭证、账簿、报表的内容及经济计划、核算、决策和其他资料进行详细的审查和研究。审阅的内容可以分为两类:一类是有关会计资料,包括会计凭证、会计账簿、会计报表的查阅。

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实现审计作业全过程管理与监控。

实现审计作业全过程管理与监控。实现审计项目从准备、实施、报告、整改的作业流程,实现审计作业的“五化”:规范化项目过程控制、规范化审计方法、规范化审批流程、规范化审计成果,模板化文书,有效提升审计效率和质量。

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东盈会计-审计的实施

制定审计项目计划。审计***应根据***形势和审计工作实际,对一定时期的审计工作目标任务、内容***、保证措施等进行事前安排,作出审计项目计划。审计准备。根据审计项目计划确定的审计事项组成审计组,并应当在实施审计三日前,向被审计单位送达审计通知书;遇有特殊情况,经批准,审计***可以直接持审计通知书实施审计。即便是内部审计仍沿用外部审计的思路,对财务信息发表意见,其前提仍然要对财务控制进行评估。

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