5.5.1《管理评审报告》的内容
a)
管理评审的一般情况目的、依据、时间、地点、人员;
b)
评审综述;
c)
评审总结。
5.5.2管理评审总结应包括(不限于)以下有关方面的任何决定和措施:
质量管理体系及其过程有效性改进的建议;
与客户要求有关的产品改进;
对相关方和客户承诺的改进
d)
对资源的配置情况是否满足体系运行的需求;
5.5.3《管理评审报告》应在评审会议后一周内由办公室编制,经负责人审核,报*** 管理者批准,分发到各部门予以执行。
1. 工作流程
5.1 评审频次:
5.1.1 管理评审每年召开一次,二次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部质量审核后和外审之前。
5.1.2 下列情况下,由相关部门申请,经总经理批准适时进行管理评审:
重大的客户投诉;
发现质量管理体系的严重不符合等;
即将进行第二或第三方审核或***、***规定的审核时;
***结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动;
e)
社会环境、市场需求、******和标准发生重大变化;
5.1.6质检部部必须确保获得和使用测量和监控设备,并按监视和测量设备控制的规定进行控制。
5.1.7生产过程中,各车间应对产品进行适当的标识,以满足产品的可追溯性。品管对原料、半成品、部件和成品按检验规定进行检验和记录。c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息:1)顾客满意和相关方的反馈。以确保不合格的原料不投入生产,不合格的中间产品不流入下道工序,不合格的产品不出厂。不合格品按《不合格品控制程序》处置。
5.2 生产计划和准备:
5.2.1生产部下达生产计划,安排有关生产。
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