5.5.4《管理评审报告》的分发范围:
a)
总经理;
b)
各单位负责人及其与会人员。
5.6 管理评审跟踪
5.6.1管理评审提出的改善项目由相关单位实施纠正和预防措施,按《纠正和预防措施程序》执行。
5.6.2办公室监督、检查纠正和预防措施的实施情况。
5.6.3应由办公室保持管理评审的有关记录。
6.相关文件
《纠正和预防措施控制程序》
1. 工作流程
5.1 评审频次:
5.1.1 管理评审每年召开一次,二次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部质量审核后和外审之前。
5.1.2 下列情况下,由相关部门申请,经总经理批准适时进行管理评审:
重大的客户投诉;
发现质量管理体系的严重不符合等;
c)
即将进行第二或第三方审核或***、***规定的审核时;
d)
***结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动;
e)
社会环境、市场需求、******和标准发生重大变化;
5.1.6质检部部必须确保获得和使用测量和监控设备,并按监视和测量设备控制的规定进行控制。
5.1.7生产过程中,各车间应对产品进行适当的标识,以满足产品的可追溯性。2计划由办公室编制,办公室负责人审核,***管理者批准,在评审会议一星期前发给各部门。品管对原料、半成品、部件和成品按检验规定进行检验和记录。以确保不合格的原料不投入生产,不合格的中间产品不流入下道工序,不合格的产品不出厂。不合格品按《不合格品控制程序》处置。
5.2 生产计划和准备:
5.2.1生产部下达生产计划,安排有关生产。
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