财务收支审计报告-合肥财务审计-安徽九灜诚信可靠
风险和内控的把控者内部控制是***为了实现自身的目标,由管理层和全体员工共同实施计划、***、控制和评价的方法和程序的过程。有效的内部控制体系,是良好的日常业务的管理与实践的保证。作为管理理念和管理工具的凝结产物,内部控制体系是从日常管理实践中总结、提炼和发展起来的,同时内部控制又融入进了日常的业务管理。风险和内控是决策层尤为关注的领域之一,而内部审计作为风险管控的第三道防线,能够对公司的业务活动、内部控制和风险管理的有效性、适当性提出相关意见和改进建议,对企业的风险进行排序,站在系统的角度,将事后审计转化为事前预防,合肥财务审计,通过充分发挥自身的价值和作用来促使***健康运行。审计评估资产类存在的问题1.递延所得税资产(负债)。被审计单位交易性***资产和可供出售***资产公允价值发生变动,财务审计管理审计,但未确认递延所得税资产或递延所得税负债,未见相关底稿和测试记录。2.商誉。一是未评价分析商誉所在资产组的未来盈利能力,仅获取了咨询报告,未评价外部***工作,也未执行内部***复核。二是子公司年末净资产为负,会计师未对与该子公司相关的商誉进行减值测试。年度审计报告的主要内容一、公司概况公司概况主要简要介绍一下公司的名称,公***定代表人信息,经理或总裁职务分部,注册资本,注册地址等基本信息。二、经营成果的情况主要是概述企业的业务情况,财务收支审计报告,财务指标和经营成果的指标。三、审计意见审计意见必须由会计师事务所和注册会计师盖章、签名。四、会计报表会计报表的编制应遵守《企业会计准则》的相关财务会计制度与其他******的规定。会计报表包括能够反应公司年度期初期末数的资产负债表,利润表和现金流量表。五、会计报表附注会计报表附注是财务报告必不可少的内容,报表附注包括公司所有的财务状况、经营成果和现金流量的情况,有助于看报表的人更好地了解会计报表的重要信息。财务收支审计报告-合肥财务审计-安徽九灜诚信可靠由安徽九灜税务师事务所有限公司提供。财务收支审计报告-合肥财务审计-安徽九灜诚信可靠是安徽九灜税务师事务所有限公司()今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张所长。)
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