肥东财务审计-安徽九灜税务师事务所-年度财务报表审计
内部审计发挥的作用帮助企业管理者改善风险管理体系,年度财务报表审计,有效降低不必要的财务风险和经营风险,进而确保企业经营目标的实现。企业管理者的主要职责之一在于向资产所有者提供较为可靠的风险管理,内部审计人员根据***判断提出针对审计风险行之有效的应对策略,使风险管理体系得到进一步完善,使企业的财务风险和经营风险得到降低,使企业实现经营目标得到合理保障。在审计先于资产评估前进行时,审计报告可在说明段作类似如下内容的说明:“本次审计采用了先审计后评估的方法,本报告中列举的固定资产、存货等实物资产的审定数,是以实地盘存数与账面成本价为基础得出;无形资产、******则以清查核对后的账面价值计算。上述资产的实际价值将由资产评估确定”。而后完成的评估报告中可在计价原则和计价方法段作类似如下内容的说明:“应收款项、***资金、长短期待摊费用、递延所得税资产,肥东财务审计,以及负债各项目、资本公积外的所有者权益各项目……的评估价值,除有特殊情况的个别子细目以外,均以同一基准日的审定数为准”。无保留意见的审计报告是什么意思呢?无保留意见是指注册会讨师对被审计单位的会计报表,依照中国注册会计师***审计准则的要求进行审查后确认:被审计单位采用的会计处理方法遵循了会计准则及有关规定;会计报表反映的内容符合被审计单位的实际情况;会计报表内容完整,表述清楚,无重要遗漏;报表项目的分类和编制方法符合规定要求,因而对被审计单位的会计报表无保留地表示满意。无保留意见意味着注册会计师认为会计报表的反映是合法、公允和一贯的,能满足非特定多数利害关系人的共同需要。肥东财务审计-安徽九灜税务师事务所-年度财务报表审计由安徽九灜税务师事务所有限公司提供。肥东财务审计-安徽九灜税务师事务所-年度财务报表审计是安徽九灜税务师事务所有限公司()今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张所长。)
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