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审计单位应当健全保密工作***体制,成立保密工作机构,由这个机构主要负责审计单位日常的保密工作。通过科学管理,不断提高保密管理的水平和层次,把保密工作管理纳入制度化、规范化、科学化的轨道,真正建立起保密管理的长效机制。要不断完善保密管理制度。要对秘密文电、档案等涉密资料的借阅、保管、归档或销毁,对电子计算机的使用、维修以及办公室的保安等制定一整套专门的管理办法和制度规范。***审计,是指有权审计对***人履行***义务情况所进行的审计监督。***审计所审查的主要内容包括:***人遵守***税收政策、******和依法***的情况,有无欠税、偷税、***及骗取减免税、退税的行为等;***人遵守***税收征管制度的情况,有无违反税收征管制度、不按***程序办事的行为等;审计的对象是被审计单位的财政、财务收支及其他经济活动,这就是说审计对象不仅包括会计信息及其所反映的财政、财务收支活动,还包括其他经济信息及其所反映的其他经济活动。***人有无违反财务制度和财经纪律而影响应***款的行为。在2001年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计***实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计是一种***、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善***的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,帮助***实现其目标。会计从业证是会计人员从事会计工作的必备资格,从事会计行业人员所必须的合法的有效证明。审计是对资料作出证据搜集及分析,以评估企业财务状况,然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。)
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